Documentation

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”― Benjamin Franklin

CDS

Kontra Bon

Kontra Bon adalah sistem pelunasan dengan melakukan penukaran faktur-faktur jatuh tempo ke customer untuk mendapatkan persetujuan penagihan.

 

KOLOM DESKRIPSI
No. Dokumen

Akan muncul otomatis apabila data sudah di simpan

Tanggal   

Diisi tanggal dibuatnya kontra bon.

Salesman Diisi nama salesman
Kolektor Diisi nama kolektor/ penagih.
No. Referensi

Diisi nomor referensi jika ada, jika tidak maka kosongkan saja.

Jatuh Tempo Diisi tanggal jatuh tempo faktur.
Tanggal Jatuh tempo              

Diisi tanggal jatuh tempo faktur. Untuk mengeluarkan faktur-faktur.

Jalur Kunjungan Diisi untuk memilih jalur kunjungan
Customer Diisi untuk kode customer.
No Faktur

Diisi nomor faktur yang akan ditagih, maka rinciannya akan muncul

 

Cara menginput data :

  1. Buka Modul Piutang >> Kontra BON
  2. Maka muncul jendela Pelunasan Piutang, klik Tombol New  untuk menambah data sehingga muncul form Nota Kredit.
  3. Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan.

 

Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data :

  1. Lakukan langkah 1 diatas
  2. Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan.
  3. Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan.
  4. Klik View untuk menampilkan data.

 

 

Hal-hal yang harus diperhatikan :
Data Kontran BON tidak dapat dihapus/ diedit apabila sudah ditarik ke Pemeliharaan Kontra BON, solusinya adalah hapus dahulu data Pemeliharaan Kontra BON baru bisa melakukan edit/ hapus Kontra BON.

 


Hubungi Marketing

Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai produk atau request Live Demo/Presentasi, hubungi marketing kami.

Hubungi Marketing